RAPORT asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie….
Model RAPORT asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 20…..
În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial şi control financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnatul (nume şi prenume) ………., în calitate de (denumirea funcţiei de conducător al entităţii publice) ………., declar că (denumirea entităţii publice) ………., dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere şi aplicare permit / permit partial / nu permit conducerii (şi, după caz, consiliului de administraţie) să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale şi specifice au fost utilizate în condiţii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienţă şi economicitate.
Această declaraţie se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă şi demnă de încredere asupra sistemului de control intern managerial al entităţii, formulată în baza autoevaluării acestuia.
Sistemul de control intern managerial cuprinde / cuprinde partial / nu cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creşterea eficacităţii acestuia are / nu are la bază evaluarea riscurilor.
În acest caz, menţionez următoarele:
– Comisia de monitorizare este / nu este funcțională;
– Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este / este parțial / nu este implementat și actualizat anual;
– Procesul de management al riscurilor este / este parțial / nu este organizat și monitorizat;
– Procedurile documentate sunt elaborate în proporţie de ….. % din totalul activităţilor procedurale inventariate;
– Sistemul de monitorizare a performanțelor este / nu este stabilit și evaluat pentru obiectivele şi activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță;
Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 20.., sistemul de control intern managerial al (denumirea entităţii publice)………… este conform / parţial conform / parţial conform limitat / neconform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.
Din analiza rapoartelor asupra sistemului de control intern managerial transmise ordonatorului principal / secundar de credite de către ordonatorii secundari şi/sau terţiari de credite, direct în subordonare / în coordonare / sub autoritate, rezultă că:
– ….. (nr.) entităţi au sistemul conform;
– ….. (nr.) entităţi au sistemul parţial conform;
– ….. (nr.) entităţi au sistemul parţial conform limitat;
– ….. (nr.) entităţi au sistemul neconform.
Precizez că declaraţiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilităţii manageriale şi au drept temei datele, informaţiile şi constatările consemnate în documentaţia aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial cât și raportările transmise de către entitățile subordonate/în coordonare/sub autoritate.
NOTĂ
Declaraţia conducătorului entităţii publice trebuie să fie corelată cu conţinutul și informațiile regăsite în Dosarul SCIM conform Ordinului 600/2018.